湘潭市行政审批服务局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助) (按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出) (按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公 ”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济 分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济 分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支 情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责组织拟订全市行政审批制度改革、政务公开、协 调、政务服务、电子政务管理、市长热线管理相关政策,制定 、起草有关制度、规定和管理办法,并组织实施。
2、负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作,
承担协调指导全市“放管服 ”改革的日常工作。负责统筹推进
全市审批服务便民化改革。牵头组织规范全市行政审批、政务 服务行为。
3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信 息公开、办事公开)工作,并负责市政府的政府信息公开的日 常工作。
4、负责全市政府系统电子政务管理工作。统筹推进、协 调、监督全市“互联网+政务服务 ”工作。
5、负责全市政府网站建设管理工作,承担市政府门户网 站主办职责;负责市民通过市长热线、市长信箱向市政府进行 的咨询建议、投诉、求助等事项的处理。
6、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
湘潭市行政审批服务局内设机构包括:本部门共有编制人 数42人,实有人数40人。内设科室6个,分别是办公室、行政 审批制度改革科、政务公开科(网站热线信箱科)、电子政务 科、政务服务管理科、中介服务管理科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: 1、湘潭市行政审批服务局本级; 2、湘潭市市民服务热线事务 中心; 3、湘潭市市民服务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国
有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等 单位资金。 2024年本部门收入预算1,648.61万元,其中: 一般 公共预算拨款1,648.61万元,(其中:纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资 本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加
38.14万元,主要原因是人员增加,事项调整,基本支出较去 年增加38.14万元,项目支出无变化,所以总收入较去年增
38.14万元。。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1,648.61万元 ,其中: 一般公共服务支出1,648.61万元。支出较去年增加 38.14万元,主要原因是人员增加,事项调整,基本支出较去 年增加38.14万元,项目支出无变化,所以总收入较去年增
38.14万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,648.61万元 ,其中: 一般公共服务支出1,648.61万元,占100%。具体安排 情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算641.7万元 ,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费 、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,006.91
万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设 支出等,其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1,006.91万元,主要用于全市政务热线专项经费、政务大厅运 行管理费、 “马上就办、最多跑一次 ”改革专项经费、政府网 站内容保障运行维护费、并联审批工作经费、电子政务网络信 息安全、市长热线专项经费及网上政务服务及电子监察系统等 方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出 114.43万元,比上年预算增加6.45万元,增长5.97%,主要原 因是人员增加,事项调整导致的办公费、邮电费、劳务费和其 他商品和服务支出等增加。
(二)“三公 ”经费预算:2024年本部门“三公 ”经费 预算数为9.72万元,其中,公务接待费6.52万元,公务用车购
置及运行费3.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车 运行费3.2万元),因公出国(境)费0万元。 2024年“三公 ” 经费预算较2023年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元 ,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算1万元,拟 召开行政审批服务的业务培训,人数500人,内容为信息公开 工作和政务热线等业务培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、 赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元; 服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至
2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用 车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备 的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值 100万元以上专用设备5台。 2024年拟新增配置公务用车0辆,
其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备 的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,648.61 万元,其中,基本支出641.7万元,项目支出1,006.91万元,
具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公 ”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“
三公 ”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
125001__湘潭市行政审批服务局部门预算公开表.xlsx